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聚焦新形勢新要求 推動內部審計高質量發展

點擊次數:913    來源:風控法務部(審計部)
       隨著《中華人民共和國審計法》、《浙江省內部審計工作規定》等內部審計法規制度規范的修訂出臺,內部審計發展面臨新形勢、新任務和新要求。市金投集團緊跟審計法制建設步伐,大力宣傳研究,及時完善內部審計相關制度,增強審計整體監督效能。
      一是加強學習宣貫。新修訂的審計法和浙江省規定通過后,集團高度重視,第一時間組織審計人員研讀,重點對每項修改條款逐一對比,切實深入領會并掌握其精神實質和內涵;組織相關人員學習,積極宣傳普及,不斷提升知曉度。
       二是推動整章建制。集團主動適應新發展階段對于內部審計的職責定位和工作要求,立足公司實際,著手修訂內部審計相關制度,進一步完善職責權限,明晰工作程序,強化審計發現問題整改及審計成果運用,為內部審計工作提供了新依據,有利于更好地指導和規范內部審計實踐。
       三是促進學以致用。集團堅持推動新法規新要求的貫徹落實,要求學用貫通,加強與日常工作的融合,認真履行好審計監督職責,不斷提升審計工作質量,助推內部審計發展。
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