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為強化公司資管業務合規管理,防范、控制操作風險,市金投公司于2月份組織風控人員開展資管業務合規性專項檢查,主要針對業務開展中涉及的項目立項、盡職調查情況、評審、資金投放、日常管理、資金回收、檔案管理等環節。
通過此次檢查,市金投公司能夠及時發現潛在風險隱患,提出相關整改意見和建議,夯實業務風險防控基礎,以促進資管業務穩健發展。
浙公網安備 33100202000939號